县委统战部2016年部门决算目录 第一部分县委统战部部门概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分县委统战部2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分县委统战部2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第四部分名词解释 第一部分县委统战部概况 一、部门主要职能 莲花县委统战部是县委主管统一战线事务的工作机构,对县委负责。其主要职责如下: 1.组织贯彻执行中央、市委和县委关于统一战线的方针、政策和决定,向县委反映统一战线的全面情况,提出开展统一战线工作的意见与建议,检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。 2.负责联系全县无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助民主党派加强思想政治建设、领导班子建设和组织建设,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。 3.负责调查研究、协调检查我县有关民族、宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物,会同有关部门维护全县宗教场所平安稳定,协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和举荐工作,协助有关部门处理全县民族宗教工作中的重大问题和突发事件。 4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系港澳及海外代表人士,助推台资、侨资企业发展;做好台胞、台属和侨胞、侨属的有关工作。 5.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门领导职务的工作;做好党外后备干部和党外代表人物队伍的建设工作。 6.调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。 7.调查研究党外知识分子的情况,反映情况,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人士,重点做好无党派知识分子代表人士的工作。 8.指导工商联工作。 9.承办县委交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:县委统战部,设民族宗教事务局(财务单列)、办公室。县委统战部行政编制5名,在岗6名,其中:副县级1人,正科级2人,副科级1人,科员2人。 第二部分县委统战部2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计50.3577万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长8.3%;本年收入合计50.3577万元,较上年增长8.3%,主要原因是:正常增加收入。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入50.3577万元,占100%。 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计50.3577万元,其中本年支出合计50.3577万元,较上年增长8.3%,主要原因是:正常增加支出;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%。 本年支出的具体构成为:基本支出50.3577万元,占100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为41.74万元,决算数为50.3577万元,完成年初预算的120.6%,主要原因是:增加正常开支。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数24.298万元,决算数为32.9157万元,完成年初预算的135%;社会保障和就业支出年初预算数为14.672万元,决算数为14.672万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为0.77万元,决算数为0.77万元,完成年初预算的100%。 按经济分类科目分:工资福利支出23.1837万元,较上年增长12.8%,主要原因是:调整工资;商品和服务支出9.212万元,较上年增长12.2%,主要原因是:增加支出;对个人和家庭补助支出17.962万元,较上年增长18.4%,主要原因是:增加工资。 四、机关运行经费情况说明 本部门2016年度机关运行经费26.9157万元,较上年增长12.4%,主要原因是:增加运行经费。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1.978万元,决算数为1.978万元,完成预算的100%,决算数较上年增长11.2%,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。 (二)公务接待费支出年初预算数为1.418万元,决算数为1.418万元,完成预算的100%,决算数较上年增长8.6%。主要原因是:增加公务接待。 (三)公务用车购置及运行维护费支出0.56万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0.56万元,决算数为0.56万元,完成预算的100%,决算数较上年下降35.6%。主要原因是:降低公车使用费用。 六、政府采购支出情况说明 本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 七、国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 (部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果) 第三部分县委统战部2016年部门决算表 (详见附表) 第四部分名词解释 (对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。) (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 ……… (…)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (…)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 县委统战部2016年部门决算表
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